11月20日上午,学校在行政楼第一会议室召开审计专项工作会议。审计工作领导小组全体成员参加会议,会议由校长、审计工作领导小组组长刘贻新主持。

会议首先由质量管理部(审计工作部)负责人从主要工作、存在的问题与不足、下一步工作思路和计划三个方面汇报了本年度内部审计工作情况。
刘贻新充分肯定学校内部审计工作取得的成绩,并就继续用好审计监督这一有力抓手,持续发挥为学校这艘大船保驾护航的作用提出四点要求。一是常态化开展经济责任审计、预算执行与决算审计、内部控制审计、项目预算评审、采购过程监督、合同审核等常规审计监督;二是加强重点领域监督,强化责任意识,促进内部管理工作的科学化规范化;三是聚焦学校中心工作,对重点项目的实施情况进行监督并开展绩效评价,提升项目建设的经济性、效率性和效果性;四是充分利用学校现有审计力量,加强内部审计队伍建设,提高内部审计工作质量。
会上,审计工作领导小组成员就加强学校内部审计工作进行了交流,提出了意见和建议。